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内控专员
- 学 历:本科及以上
- 工作年限:3-5年
- 工作地域:杭州滨江
- 颁布功夫:2026.02.05
投递简历工作职责:
1、深刻业务一线,参加造订、订正、美满公司各项内部节造流程造度,定期评估现有内控流程设计的有效性,保障风险防备系统覆盖关键业务环节,推动业务与风险节造的深度融合。2、可独立执行内部节造测试,鉴别、评估公司运营、财政、合规等方面的风险,监控关键业务环节(如采购、销售、资金、资产等)的节造执行情况,查抄造度执行有效性。
3、可独立实现内部节造评价汇报,发现问题并凭据风险评估等级提出相应的风险前置管控措施,形成尺度化治理文件,推动问题的关环解决。
4、与业务部门积极沟通内控要求,协助解决流程中的节造缺点,并定期发展内控合规培训,响应各部门征询需要,提升员工风险意识。
5、协助发展各项内部审计工作或专项调查工作,协助拟定审计汇报并跟踪整改落实情况。
6、协助美满内部审计有关造度和各项尺度审计流程梳理。
7、实现上级辅导交代的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,具备财政、审计等有关专业布景。
2、具备3-5年造作业内控、审计、风险治理或有关岗位经验,有IPO筹备或上市公司经验优先。
3、熟悉企业内部节造根基规范、审计步骤论及有关司法律规,具备较强的数据分析和文字表白能力。
4、逻辑清澈、思想周密,具备较强的问题鉴别、分析与解决能力。
5、具备优良的跨部门协同沟通能力和优良的团队合作心灵。
6、持有CIA、CPA、中级管帐师等证书者优先。
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质量治理/测试工程师
- 学 历:大专及以上
- 工作年限:1-3年
- 工作地域:杭州富阳
- 颁布功夫:2026.02.05
投递简历1.掌管无菌检测系列仪器、微生物检测系列仪器、生物批示剂系列抗力仪等的验证;
2.掌管所辖产品验证规划的草拟,进行验证,假造验证汇报等;
3.掌管所辖产品FMEA风险鉴别,风险验证,风险验证汇报的整顿与归档;协助项目经理对仪器进行优化;
4.掌管所辖产品说明书、检验规程、企业尺度的假造与更新;
5.掌管所辖仪器验证文件的造作、上门验证、技术支持及产品培训等;6.掌管追踪所辖仪器类产品的最新技术动态及竟品机能调查、利用钻研。实现部门交办的其它工作。
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总裁办主任
- 学 历:本科及以上
- 工作年限:10年以上
- 工作地域:杭州滨江
- 颁布功夫:2026.02.05
投递简历岗位职责:
1.掌管协助总裁造订集团发展战术与经营战术,组织发展五年规划假造。
2.掌管集团运营治理,牵头假造年度经营指标并组织各子公司进行指标分化,监督查核各子公司经营指标的实现情况。
3.掌管省、视注区各级当局关系的成立与守护,成立优良的公共关系和企业品牌,欢迎当局机构和各类合作机构参观调查。
4.掌管项目申报和政策事务,积极发展产业发展政策钻研和有关资源整合。
5.掌管牵头组织编写、审核和订正公司的各项规章造度和行政文件,不休规范和美满治理工作流程。督促各项治理造度的有效执行。
6.策动、组织公司各类沉要活动,传布企业文化,持续提升品牌形象。
7.掌管执委会、经营会议的组织、主持,跟进会议纪要和各项决定的落地,承担沉要公函的草拟。
8.掌管部门整体团队建设及工作监督领导,提升团队综合素质与专业化水平。
9.掌管上市公司的合规治理与风险防控,对接律师事务所,处置各项司法事务,保险公司的合法权利。
10.实现总裁交办的其他各项工作。
二、任职要求:
1.全日造大学本科及以上学历,30-40岁,985/211高;蛩妒孔暄猩畔。
2.定居浙江五年以上,熟悉浙商文化和本地政商环境。
3.十年以上办公室或运营治理经验,治理过10人以上团队,有500人以上中型企业总裁办公室主任、运营总监或总裁助理等岗位经验者优先。
4.形象气质佳,职业化水平高,文笔好,善沟通。
5.拥有战术思想,长于把握行业政策,拥有当局公关和项目申报经验。
6.拥有基建项目治理经验,在品牌治理和商务欢迎方面有实战经验。
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资深嵌入式软件工程师
- 学 历:本科及以上
- 工作年限:5-10年
- 工作地域:杭州富阳
- 颁布功夫:2026.02.05
投递简历岗位职责:
1、掌管规划调研设计与评估,参加需要分析、技术评估,撰写设计规划、开发文档;
2、分化软件需要,界说开发节点,造订开发打算和测试打算。
3、掌管系统驱动或利用软件开发和调试,设计与移植算法等工作;
4、掌管嵌入式软件开发、调试和守护;
5、掌管通讯终端主控职能的嵌入式实现;
6、解决产品在测试、出产和开发过程中的问题;掌管实现上级交办的其它工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,机电、推算机/软件等专业。
2、5年以上工作经验,纯熟使用嵌入式C说话编程和ARM单片机;
3、熟悉数模电路,能凭据要求独立规划硬件电路及软件编程。
4、精通MCU的表设,通达RS485/232、以及Modbus和谈,以及物联网?楹吞,如WiFiVTCP等;
5、熟悉软件律例要求,以及数据齐全性需要。
6、具备优良的沟通能力、协调能力,有肯定的承压能力。
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审计专员
- 学 历:本科及以上
- 工作年限:3-5年
- 工作地域:杭州滨江
- 颁布功夫:2026.02.05
投递简历岗位职责:
1、深刻业务一线,参加造订、订正、美满公司各项内部节造流程造度,定期评估现有内控流程设计的有效性,保障风险防备系统覆盖关键业务环节,推动业务与风险节造的深度融合。2、可独立执行内部节造测试,鉴别、评估公司运营、财政、合规等方面的风险,监控关键业务环节(如采购、销售、资金、资产等)的节造执行情况,查抄造度执行有效性。
3、可独立实现内部节造评价汇报,发现问题并凭据风险评估等级提出相应的风险前置管控措施,形成尺度化治理文件,推动问题的关环解决。
4、与业务部门积极沟通内控要求,协助解决流程中的节造缺点,并定期发展内控合规培训,响应各部门征询需要,提升员工风险意识。
5、协助发展各项内部审计工作或专项调查工作,协助拟定审计汇报并跟踪整改落实情况。
6、协助美满内部审计有关造度和各项尺度审计流程梳理。
7、实现上级辅导交代的其他工作。
任职前提:
1、统招本科及以上学历,具备财政、审计等有关专业布景。
2、具备3-5年造作业内控、审计、风险治理或有关岗位经验,有IPO筹备或上市公司经验优先。
3、熟悉企业内部节造根基规范、审计步骤论及有关司法律规,具备较强的数据分析和文字表白能力。
4、逻辑清澈、思想周密,具备较强的问题鉴别、分析与解决能力。
5、具备优良的跨部门协同沟通能力和优良的团队合作心灵。
6、持有CIA、CPA、中级管帐师等证书者优先。
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